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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 09:47

你好不可以的,你不用抵扣,不用做抵扣的分錄。

如煙 追問

2022-01-18 09:48

是小規(guī)模,那怎么沖出來

郭老師 解答

2022-01-18 09:49

借管理費用貸應交稅費。

如煙 追問

2022-01-18 09:52

借管理費用-增值稅嗎?

郭老師 解答

2022-01-18 09:54

這分錄是怎么做的?這個管理費用二級科目應該是辦公費才對。

如煙 追問

2022-01-18 09:54

這也不對呀

郭老師 解答

2022-01-18 09:54

當時購買的分錄是怎么做的?

如煙 追問

2022-01-18 09:59

借-管理費,貸,現(xiàn)金,后來聽老師課了,說可以抵扣,我又做了一次,借,應交增值稅,貸管理費

如煙 追問

2022-01-18 10:00

現(xiàn)在都暈了,不知怎么記了

郭老師 解答

2022-01-18 10:01

那你現(xiàn)在借管理費用,辦公費貸應交稅金不就可以啦?

郭老師 解答

2022-01-18 10:01

沖你的第二個分錄的意思。

如煙 追問

2022-01-18 10:02

那根本不要做第二步分錄,對吧!

郭老師 解答

2022-01-18 10:03

你好,對的是的,不需要第二步就可以啊。

郭老師 解答

2022-01-18 10:04

實際就有支付,你支付的分錄是沒有問題的。

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相關(guān)問題討論
你好! 借:應交稅金-未交增值稅 860,有余額沒有抵消掉
2019-01-31 19:16:08
您好,可以增加,也可以不用增加,直接記入應交稅費-應交增值稅。如果增加的話,不能與應交稅費-應交增值稅自動抵消。
2017-10-06 18:21:01
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
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