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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-01 19:41

你好,減免稅額需要與未交增值稅做相應(yīng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

Nadasa 追問

2020-09-01 19:44

老師,這結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?假設(shè)減免稅額280,未交增值稅1000元

鄒老師 解答

2020-09-01 19:46

你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1000
抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 280
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280

Nadasa 追問

2020-09-01 20:01

好的,感謝老師

鄒老師 解答

2020-09-01 20:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
抵扣的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用
2019-02-20 10:30:20
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
您 好 :減免的稅款是全額沖減管理費(fèi)用 的 管理費(fèi)用減少.
2017-07-14 18:20:32
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣做對(duì)沖分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
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