老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

現(xiàn)在最新的所有費(fèi)用計(jì)提會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,費(fèi)用發(fā)生計(jì)入相關(guān)科目核算就是了,不需要計(jì)提的
員工承擔(dān)工服費(fèi)用,比如當(dāng)月應(yīng)付工資是200,工服20,這從計(jì)提開始怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 工作服承擔(dān) 借其他應(yīng)收款20 貸現(xiàn)金 20 計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬 200 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬200 貸現(xiàn)金或銀行存款 180 其他應(yīng)收款20
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司員工餐廳的蔬菜費(fèi)用,每個(gè)月計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄如何做呢
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)


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2017-02-22 16:22
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2017-02-22 16:17
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