老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師,你好!建筑勞務(wù)公司開的分公司,分公司需要獨立建賬嗎?或者可以開總公司名稱,收入和費用全部入總公司?
答: 你好 如果發(fā)票是開給分公司的,那么要建賬的 如果是你說的哪一種情況,那么不需要建賬的
建筑勞務(wù)公司給總公司開的發(fā)票,合同也是和總公司簽的,但是收到的支票是分公司開的。這樣可以嗎?
答: 你好,不可以的,需要做到一致的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
背景:甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同,我是其中一家建筑分公司(其他八家不是我們的分公司,是別城市的總公司與我們沒有關(guān)系的),因為是全國性項目,分布在不同省份和城市建筑,九家公司存在競爭關(guān)系,誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣,我們是其中一家建筑公司,那這九家公司是同時都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎?還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來算增值稅呢?第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢?
答: 你好! 這九家公司是同時都屬于總承包方


波波 追問
2021-12-08 12:55
王超老師 解答
2021-12-08 13:35
波波 追問
2021-12-08 19:43
王超老師 解答
2021-12-08 19:49