老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費減免 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計入 管理費用-福利費 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復 就要重復繳納 第二個你預繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購買電纜怎么入賬啊 問
同學,你好 計入在建工程 答
現(xiàn)在會計學堂有出口退稅的的練習嗎 問
實操與課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

請問增值稅進項稅和銷項稅相互抵扣的會計分錄怎樣做,月末增值稅還用結轉嗎,結轉的會計分錄
答: 您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
老師好。我要把應交增值稅~待抵扣進項稅?余額轉。應交增值稅~進項稅額。具體結轉分錄怎么寫?
答: 你好!借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交增值稅~待抵扣進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月末結轉增值稅 本月未認證抵扣的增值稅進項要怎么做分錄
答: 您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。 未認證抵扣的增值稅,借;庫存商品等科目,應交稅費-待認證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。


魁梧的帆布鞋 追問
2021-10-11 17:21
郭老師 解答
2021-10-11 17:22
魁梧的帆布鞋 追問
2021-10-11 17:25
郭老師 解答
2021-10-11 17:28
魁梧的帆布鞋 追問
2021-10-11 17:36
郭老師 解答
2021-10-11 17:49