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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-13 11:38

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
按下面這個做賬結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-13 10:28:08
同學,你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅的借方。借應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
銷項大于進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 銷項小于進項借應交稅費-應交增值稅-銷項應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-02-12 16:19:15
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