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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-06-04 16:21

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項稅

橘子橙 追問

2021-06-04 16:28

謝謝老師。憑證摘要要怎么寫呢?

宋生老師 解答

2021-06-04 16:34

你好!結(jié)轉(zhuǎn)X月待抵扣進(jìn)項稅。

橘子橙 追問

2021-06-04 16:40

謝謝老師。如果是幾個月的。甚至是幾年的??梢詥幔咳绻强缒甑?。這個結(jié)轉(zhuǎn)完還要做其他年度損益表調(diào)整或者什么財務(wù)報表調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2021-06-04 16:41

你好!這個要看情況了,要看你之前做過什么分錄。

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12
待抵扣的進(jìn)項稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37
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