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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-26 19:33

你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄? 

忐忑的蠟燭 追問

2021-08-26 19:34

購買方做

忐忑的蠟燭 追問

2021-08-26 19:34

其實是開的人工費

鄒老師 解答

2021-08-26 19:34

你好

借:在建工程等科目,貸:銀行存款等科目 

忐忑的蠟燭 追問

2021-08-26 19:42

對方說人工費啊

鄒老師 解答

2021-08-26 19:50

你好
借:在建工程等科目,貸:銀行存款等科目 
如果是建造固定資產(chǎn)發(fā)生的支出(即使是人工費),也是這樣處理啊 

忐忑的蠟燭 追問

2021-08-26 19:54

現(xiàn)在完工了,我是把這兩個直接做固定資產(chǎn)嗎?

鄒老師 解答

2021-08-26 19:54

你好,完工了,就從在建工程結轉到固定資產(chǎn)核算就是了 

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可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸其他應付款 負數(shù),按發(fā)票做
2020-06-11 13:58:38
你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是銷項發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020-01-15 00:10:22
不是,可以直接在現(xiàn)在進行賬務處理。
2019-10-16 11:27:11
運動服的話 就算做發(fā)給職工的福利 通過應付職工薪酬-福利費核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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