
剛剛我在群里看見他們討論買車發(fā)票沒到,是應該等發(fā)票到了在做賬還是怎么做分錄
答: 可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸其他應付款 負數(shù),按發(fā)票做
老師,這個發(fā)票怎么做賬做分錄?
答: 你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司現(xiàn)在做賬做到9月份了,忽然找到19年4月份的發(fā)票,請問我該怎么辦,又要倒回去做分錄嗎,好麻煩哦
答: 不是,可以直接在現(xiàn)在進行賬務處理。


A胡延山 追問
2019-10-16 11:32
江老師 解答
2019-10-16 11:34