
剛剛我在群里看見他們討論買車發(fā)票沒到,是應(yīng)該等發(fā)票到了在做賬還是怎么做分錄
答: 可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調(diào)整,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做
老師,這個(gè)發(fā)票怎么做賬做分錄?
答: 你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司現(xiàn)在做賬做到9月份了,忽然找到19年4月份的發(fā)票,請(qǐng)問我該怎么辦,又要倒回去做分錄嗎,好麻煩哦
答: 不是,可以直接在現(xiàn)在進(jìn)行賬務(wù)處理。


pepe 追問
2020-06-11 14:01
maize老師 解答
2020-06-11 14:15