老師,公司員工去工廠回來(lái)的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問(wèn)
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉稅是指什么呢 問(wèn)
您好,你是指開(kāi)通稅務(wù)嗎? 答
老師,金馬商貿(mào)的實(shí)操課,就是那些領(lǐng)料單,入庫(kù) 出庫(kù)單 問(wèn)
您好,這種一般是倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)的 答
有懂出口退稅業(yè)務(wù)的老師嗎,9月份收到兩筆跨境人民 問(wèn)
您好,? 9月收到日本兩筆跨境人民幣(18.03萬(wàn)),即使不開(kāi)票也要做兩件事:1. 銀行國(guó)際收支申報(bào);2. 按收入性質(zhì)報(bào)稅。出口貨款可退稅(需報(bào)關(guān)單%2B銀行水單),一般收入季度不超30萬(wàn)免增值稅,但企業(yè)所得稅要交(如利潤(rùn)2.16萬(wàn),25%稅率交5400元)。保留銀行流水、合同備查。 答
境內(nèi)單位在境外買(mǎi)房居住、辦公等,屬于增值稅征稅 問(wèn)
您好,這個(gè)除非轉(zhuǎn)讓?zhuān)駝t不屬于 答

老師,房租沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在我要把他沖掉,怎么做分錄沖?
答: 你好,做相同的負(fù)數(shù)分錄沖。
交了房租,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,怎么做賬,年底收到發(fā)票怎么做分錄
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司轉(zhuǎn)讓了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,是分期收款的,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是去年的十月份轉(zhuǎn)讓的,然后第一筆錢(qián)收到之后呢,一開(kāi)始先掛的預(yù)收,到年底的時(shí)候還是沒(méi)有開(kāi)票,就做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)我們是代帳公司給做的,但是我不知道那樣做正不正確,我就想問(wèn)一下老師就是這樣這種的話(huà)一般是怎么樣做才是正確的呢,就是轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款無(wú)票收入怎么樣做?或者是說(shuō),轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款,又不開(kāi)發(fā)票,這樣子怎么做帳呢?這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。 若沒(méi)開(kāi)票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 開(kāi)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款
上個(gè)月所有無(wú)票的收入都入賬了!這個(gè)月其中有個(gè)客戶(hù)說(shuō)要開(kāi)發(fā)票了!老師這個(gè)月怎么做分錄
老師,想問(wèn)下,收到客戶(hù)開(kāi)發(fā)票補(bǔ)交的稅金,做內(nèi)賬應(yīng)該怎么記賬做分錄呢?
去銀行購(gòu)買(mǎi)貴金屬金幣3萬(wàn) ,款項(xiàng)從公賬先出了,銀行未開(kāi)發(fā)票 ,金幣也未收到 如何做分錄?


???? 追問(wèn)
2019-06-28 12:14
月月老師 解答
2019-06-28 12:15