老師,我想問(wèn)一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問(wèn)
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬(wàn),由于三季度開票 問(wèn)
可按實(shí)際租金30萬(wàn)進(jìn)行申報(bào) 答
本月 銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅 問(wèn)
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個(gè)公司跟我 問(wèn)
是指提成應(yīng)開具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問(wèn)
如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以 答

具體偏差原因 ,就是在公司剛成立階段,工程決算估算的進(jìn)項(xiàng)的預(yù)估和沖回,調(diào)整憑證的金額與申報(bào)系統(tǒng)里面存在差額。還有幾筆是進(jìn)銷項(xiàng)弄錯(cuò) ,還有就是賬上有遺漏的銷進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)在是該怎么操作調(diào)整 ??梢圆还苤安铄e(cuò),后面按月正常結(jié)轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng),計(jì)算應(yīng)交稅額,這樣么 ?
答: 你好,同學(xué) 你這里建議按差錯(cuò)調(diào)整處理,涉及損益類的計(jì)入以前年度損益調(diào)整處理
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年8月份賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,與稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)站上申報(bào)的金額有出入,這該如何調(diào)整,調(diào)賬嗎?但是我這邊憑證上找到錯(cuò)誤是業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接就把專票的進(jìn)項(xiàng)稅也進(jìn)了費(fèi)用,沒(méi)有先做進(jìn)項(xiàng),再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。賬上進(jìn)項(xiàng)3459.71,銷項(xiàng)3813.59,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出101.59 稅務(wù)申報(bào)表上是進(jìn)項(xiàng)4873.33,銷項(xiàng)3813.59,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是3504.46,這個(gè)要怎么調(diào)整了,差額對(duì)不起來(lái)
答: 你好,需要把之前的明細(xì)地導(dǎo)出來(lái),和報(bào)表核對(duì),然后根據(jù)差異調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
財(cái)務(wù)軟件上和進(jìn)銷存系統(tǒng)上庫(kù)存商品的金額對(duì)不上,是因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)錄入都是估算錄入的,所以存在差額,財(cái)務(wù)軟件上比進(jìn)銷存系統(tǒng)上多20多萬(wàn),該怎么做憑證調(diào)整差額
答: 您好,建議編制盤點(diǎn)表,把差額記入盤點(diǎn)表里,生成憑證,借:營(yíng)業(yè)外支出-流動(dòng)資產(chǎn)盤虧,貸:庫(kù)存商品

