老師,年底在看增值稅申報(bào)表和帳上的差異時(shí),發(fā)我?guī)ど嫌涃~的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)表上的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,帳上銷項(xiàng)金額為8121793.72,而對(duì)應(yīng)的申報(bào)表銷項(xiàng)金額為8195270.66,差異73476.94,帳上進(jìn)項(xiàng)金額為7387383.70,進(jìn)而對(duì)應(yīng)的申報(bào)表項(xiàng)金額為7443543.47,差異56159.77,實(shí)在是找不到差異在哪里,如果要調(diào)整到兩者一致,應(yīng)該要怎么做調(diào)整分錄?求教
梅
于2019-05-29 09:23 發(fā)布 ??1473次瀏覽
- 送心意
點(diǎn)~玲老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-29 10:04
如果要調(diào)整,必須要找到差異存在的原因,你先一個(gè)月一個(gè)月核對(duì),看是錯(cuò)在哪一個(gè)月,是不是有確認(rèn)了未開(kāi)票收入等導(dǎo)致的。
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如果要調(diào)整,必須要找到差異存在的原因,你先一個(gè)月一個(gè)月核對(duì),看是錯(cuò)在哪一個(gè)月,是不是有確認(rèn)了未開(kāi)票收入等導(dǎo)致的。
2019-05-29 10:04:42

說(shuō)明你做的賬可能做錯(cuò)了,稅務(wù)的留抵就是上期的留抵?jǐn)?shù)。你檢查一下留抵?jǐn)?shù)(與前期的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)及以前的留抵有關(guān)系,與預(yù)繳稅沒(méi)太大的關(guān)系)
2017-06-09 19:20:12

你好,知道是什么原因嗎?你看銷售額一樣嗎?銷售額和你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入一樣嗎?
2025-02-25 15:01:34

嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開(kāi)具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52

利潤(rùn)表上沒(méi)有留底稅額哦
2018-12-24 15:16:05
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