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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-04-14 20:59

同學(xué)你好,調(diào)整時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

學(xué)堂用戶9855 追問

2021-04-14 21:36

稅務(wù)局的以前申報(bào)表需要改么

王雁鳴老師 解答

2021-04-14 21:38

同學(xué)你好,最好更正申報(bào)處理。

學(xué)堂用戶9855 追問

2021-04-15 00:06

如果差額是幾十塊錢,可以計(jì)入當(dāng)期損益么?

王雁鳴老師 解答

2021-04-15 06:19

同學(xué)你好,如果就差幾十塊錢的話,可以記入當(dāng)期損益。

學(xué)堂用戶9855 追問

2021-04-15 08:13

會(huì)計(jì)分錄怎么做?那計(jì)入當(dāng)期損益,是不是不用改之前的申報(bào)表

王雁鳴老師 解答

2021-04-15 09:10

同學(xué)你好,分錄,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。計(jì)入當(dāng)期損益,不用改之前的申報(bào)表。

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同學(xué)你好,調(diào)整時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
2021-04-14 20:59:07
您公司是否已經(jīng)做完企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳了呢?
2020-05-21 15:12:01
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:12:23
你好,同學(xué)。 你不用,你直接是 借 應(yīng)收賬款 -51000 貸 預(yù)收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的
2020-03-26 13:42:03
你好,收入科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-03-31 16:02:41
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