您好,老師,請問一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會計(jì) 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

老師,您好,我公司在2018年把掛賬的應(yīng)收款重復(fù)入主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整,請幫我看下我做的分錄有什么問題?
答: 你匯算清繳按照兩次的嗎
2018.9有一筆分錄是 借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入 和稅金。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,計(jì)提應(yīng)付,現(xiàn)在時(shí)發(fā)現(xiàn)這一筆收入和成本是多做的。應(yīng)收是掛錯科目。之前還有一筆是掛的預(yù)收,應(yīng)沖抵,我想要知道這一筆粉綠,現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整。應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好 只是應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款掛錯了直接調(diào)整科目即可 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款 摘要寫清楚調(diào)整憑證
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果通過以前年度損益調(diào)整科目,稅控盤開具的發(fā)票金額和主營業(yè)務(wù)收入不一致
答: 你好,是調(diào)整之前年度 的收入嗎?


致善清 追問
2019-11-13 22:45
郭老師 解答
2019-11-13 22:54
致善清 追問
2019-11-14 11:40
致善清 追問
2019-11-14 11:41
郭老師 解答
2019-11-14 11:44
致善清 追問
2019-11-14 12:30
致善清 追問
2019-11-14 12:38
郭老師 解答
2019-11-14 12:42
致善清 追問
2019-11-14 13:54
郭老師 解答
2019-11-14 13:56
郭老師 解答
2019-11-14 13:56
致善清 追問
2019-11-14 14:09
郭老師 解答
2019-11-14 14:11
郭老師 解答
2019-11-14 14:11
致善清 追問
2019-11-14 14:16
郭老師 解答
2019-11-14 14:20
致善清 追問
2019-11-14 14:31
致善清 追問
2019-11-14 14:33
郭老師 解答
2019-11-14 14:33
致善清 追問
2019-11-14 15:14
郭老師 解答
2019-11-14 15:18
致善清 追問
2019-11-14 16:16
致善清 追問
2019-11-14 16:17
郭老師 解答
2019-11-14 16:19
致善清 追問
2019-11-14 16:22
郭老師 解答
2019-11-14 16:27