
以前年度的租金收入在今年開票 能記入今年的主營業(yè)務(wù)收入嗎
答: 可以的,但是嚴格來說,你們繳納的稅款晚了。
我單位為醫(yī)療體檢行業(yè),有先收錢后來體檢的情況,所以說我們單位開票后就直接用預(yù)收賬款這個科目來中轉(zhuǎn),不管有沒有來體檢,只要開發(fā)票收到錢就做:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款——收入;這個預(yù)收賬款在每天的體檢客人當(dāng)中去做沖減,例如3月25號體檢了20000元,那么就做:借:預(yù)收賬款—收入 20000 貸主營業(yè)務(wù)收入 20000。在2019年末有一家單位開發(fā)票51000元,當(dāng)時未回款,做賬為 借:應(yīng)收賬款-某單位 51000 貸:預(yù)收賬款—收入 51000;2020年3月2日對方單位要求重新退票重新開據(jù),金額不變,我得賬是要沖減以前年度損益還是預(yù)收賬款—收入呢?謝謝老師。
答: 你好,同學(xué)。 你不用,你直接是 借 應(yīng)收賬款 -51000 貸 預(yù)收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問下,以前年度損益的調(diào)賬怎么調(diào)???就是2019年6月有一筆賬記錯了:正確是的應(yīng)該是,借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100;但是實際做賬并沒有沖減應(yīng)收賬款,而是記在了主營業(yè)務(wù)收入里了,記成了,借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100,這種情況,調(diào)賬的話怎么調(diào)???19年已經(jīng)結(jié)賬了
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。


Yve 追問
2022-01-26 16:24
郭老師 解答
2022-01-26 16:29