
以前年度結(jié)成本時(shí)科目記成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在怎么辦
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(金額是之前錯(cuò)誤金額的2倍)
1月剛接手的項(xiàng)目,以前年度未開票收入記入借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入,但是這公司未開票收入分五大類,前面沒(méi)有對(duì)未開票收入,設(shè)置三級(jí)科目,比如哪一類的收入,這樣不方便做數(shù)據(jù),現(xiàn)在我需要?jiǎng)澐殖瞿囊活惖奈撮_票收入,需要怎么設(shè)置呢
答: 首先啊,你可以通過(guò)明細(xì)科目來(lái)設(shè)置,如果說(shuō)你之前已經(jīng)做賬了,沒(méi)有設(shè)明細(xì)科目,那你現(xiàn)在增加的話,可能和之前的數(shù)據(jù)就不匹配,你可以考慮用一個(gè)表格單獨(dú)統(tǒng)計(jì)一下。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位為醫(yī)療體檢行業(yè),有先收錢后來(lái)體檢的情況,所以說(shuō)我們單位開票后就直接用預(yù)收賬款這個(gè)科目來(lái)中轉(zhuǎn),不管有沒(méi)有來(lái)體檢,只要開發(fā)票收到錢就做:借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款——收入;這個(gè)預(yù)收賬款在每天的體檢客人當(dāng)中去做沖減,例如3月25號(hào)體檢了20000元,那么就做:借:預(yù)收賬款—收入 20000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000。在2019年末有一家單位開發(fā)票51000元,當(dāng)時(shí)未回款,做賬為 借:應(yīng)收賬款-某單位 51000 貸:預(yù)收賬款—收入 51000;2020年3月2日對(duì)方單位要求重新退票重新開據(jù),金額不變,我得賬是要沖減以前年度損益還是預(yù)收賬款—收入呢?謝謝老師。
答: 你好,同學(xué)。 你不用,你直接是 借 應(yīng)收賬款 -51000 貸 預(yù)收賬款 -51000 以前年度損益調(diào)整一定是損益 類科目 才用的

