老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

老師,你好!我想問(wèn)下增值稅預(yù)繳稅款表中的銷售額,扣除金額,預(yù)證率3%的計(jì)稅依據(jù)是啥?還有預(yù)征稅額的計(jì)算公式是啥?麻煩了,謝謝!
答: 你好,計(jì)稅依據(jù)是你的不含稅銷售收入,不含稅銷售收入*稅率
房地產(chǎn)營(yíng)改增后,預(yù)繳產(chǎn)品時(shí)預(yù)收房款,季度預(yù)繳時(shí),銷售額是否含增值稅,以含不含增值稅的銷售額為預(yù)征企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)?具體有文件嗎?
答: 同學(xué)你好 看這個(gè)文件 ?財(cái)稅〔2016〕43號(hào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅銷售額50000,稅率是3%,預(yù)繳增值稅1200元,繳納增值稅309元,附加稅計(jì)稅依據(jù)是什么,水利基金的計(jì)稅依據(jù)是什么
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人么

