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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-04 09:00

你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少

萱草 追問

2020-06-04 09:06

老師,我賬上把4000還了,(對方的公戶)相應(yīng)的應(yīng)收賬款虛增4000。合并報表的時候是不是要減4000,才是企業(yè)的真實資產(chǎn)?

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:08

是的,你說的非常對的

萱草 追問

2020-06-04 09:11

負(fù)債也相應(yīng)的減少4000,實收資本也減少4000? 老師,我沒有系統(tǒng)的學(xué)過會計,只是以數(shù)學(xué)的思維考慮.老師合并報表具體什么要求

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:16

你這個會計等式不對
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

萱草 追問

2020-06-04 09:31

老師,實收資本減少是因為賬下實收資本是貸方負(fù)數(shù),與賬上相加.(所以才減少

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:32

你這個不可以亂調(diào)整

萱草 追問

2020-06-04 09:34

我現(xiàn)在不知道怎么做了。我就是把2張表相加了.(具體情況,我不知道表述清楚了沒

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:40

內(nèi)賬可以相加的這個

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你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
2020-06-04 09:00:58
你好,就是計入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
2019-12-05 14:26:49
您好,如果是以支付負(fù)債來入股的,那建賬前就應(yīng)該有負(fù)債了,建賬時沒有負(fù)債,是沒辦法做平的。用這種辦法入資是可以的。但是原來的負(fù)債會產(chǎn)生資產(chǎn)的,應(yīng)該先入資產(chǎn)和負(fù)債,再入股東的入資就行了。
2018-04-29 16:41:17
你好,做到2020年的不需要調(diào)
2020-04-08 18:36:53
同學(xué)你好,工會賬獨立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財務(wù)費用處理就行了。
2021-12-25 15:51:31
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