企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,我把賬上,賬下資產(chǎn)負(fù)債表合并.其中,賬下向有個人借款4000,然后借給賬上注資.最后,賬上又把這4000付給賬下借款4000的公戶.我賬下會計分錄,借:現(xiàn)金4000 貸:其他應(yīng)付款4000。借:實收資本(貸方負(fù)數(shù))貸:現(xiàn)金。 賬上賬下報表在相加的基礎(chǔ)上資產(chǎn),負(fù)債要都減少4000?
答: 你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
會計分錄的-其他應(yīng)付款的貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填到哪個項目?
答: 你好,就是計入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 會計分錄 補計2019年12月會計分錄,需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,做到2020年的不需要調(diào)
對于一個長期零報賬的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表是否要給他做個會計分錄,比如借銀行存款貸其他應(yīng)付款,還是什么都不要弄,
我這只有銷項票,資產(chǎn)負(fù)債表沒法填,然后我在其他應(yīng)付款走了26000,我現(xiàn)在怎么做會計分錄呢
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
為什么往來不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呢


萱草 追問
2020-06-04 09:06
暖暖老師 解答
2020-06-04 09:08
萱草 追問
2020-06-04 09:11
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2020-06-04 09:16
萱草 追問
2020-06-04 09:31
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2020-06-04 09:32
萱草 追問
2020-06-04 09:34
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2020-06-04 09:40