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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-09-29 14:38

無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致

丁零 追問

2025-09-29 14:56

那2萬沖了管理費用掛長期待攤費為什么無需攤銷,如果不攤銷不是掛不到店鋪的賬了?老師是不是因為不攤銷,這樣就不用影響利潤,如果攤銷了,算今年利潤的時候要扣除2萬費用出來

樸老師 解答

2025-09-29 14:56

同學你好
對的,是這樣的哦

丁零 追問

2025-09-29 15:02

老師那,因為銀行存款為什么要沖掉列,不是很理解哦

樸老師 解答

2025-09-29 15:02

銀行流水要一致的

丁零 追問

2025-09-29 15:04

我當時已經(jīng)付了錢出去了,如果現(xiàn)在沖回來,那銀行余額不是多了2萬出來了嗎?

樸老師 解答

2025-09-29 15:06

你發(fā)票收到了沒有呢

丁零 追問

2025-09-29 15:06

我們個體戶不需要發(fā)票,而且是不含稅的裝修款

樸老師 解答

2025-09-29 15:06

那你只需要扣股東兩萬就可以了
費用不需要紅沖

丁零 追問

2025-09-29 15:08

老師我是這樣想,我就提前扣,相當于這2萬利潤沒有付給股東
年底的時候我算費用的時候扣除了2萬,那今年不就是會多分2萬給股東,這樣也可以吧,也就是相當于要提前扣這個錢出來,不分給股東一樣

樸老師 解答

2025-09-29 15:09

同學你好
這個可以的

丁零 追問

2025-09-29 16:44

老師,之前講的老店換新店,老店的實收資本包含押金,那現(xiàn)在退押金給股東,沖實收資本,小股東比如10萬,大股東20萬(當時也掛大股東實收資本了),現(xiàn)在沖是不是連大股東的一起沖,然后掛到其他應(yīng)付款上面就行了

樸老師 解答

2025-09-29 16:45

同學你好
對的
是這樣

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相關(guān)問題討論
您好,攤銷的分錄不對,應(yīng)該是,借:管理費用-長期待攤費用攤銷,4166.67,貸:長期待攤費用-裝修費,4166.67
2017-04-01 17:40:13
你好,是通過長期待攤費用 費用發(fā)生,以及之后攤銷是這樣做分錄的
2018-08-30 21:18:34
你好,對的,這樣沒錯的,就是這樣
2019-02-21 16:33:20
是的,是這樣做攤銷分錄
2018-11-04 10:47:43
我就是搞什么時候攤銷時用借:管理費用--長期待攤費攤銷 貸:長期待攤費用--裝修費?什么時候用借:管理費用--裝修費 貸:長期待攤費用--裝修費?
2018-03-20 20:54:29
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