
老師,我把賬上,賬下資產(chǎn)負債表合并.其中,賬下向有個人借款4000,然后借給賬上注資.最后,賬上又把這4000付給賬下借款4000的公戶.我賬下會計分錄,借:現(xiàn)金4000 貸:其他應付款4000。借:實收資本(貸方負數(shù))貸:現(xiàn)金。 賬上賬下報表在相加的基礎上資產(chǎn),負債要都減少4000?
答: 你好,是負債和所有權減少
會計分錄的-其他應付款的貸方,在資產(chǎn)負債表中,填到哪個項目?
答: 你好,就是計入資產(chǎn)負債表的其他應付款欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 會計分錄 補計2019年12月會計分錄,需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款
答: 你好,做到2020年的不需要調(diào)


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2020-04-15 10:59
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2020-04-15 11:00
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