我接手一個學(xué)校,在09年有一項校園維修,總價229880元。分兩次付20萬元,還有29880元未付。只是他每次付10萬元的時候會計分錄都是 借:應(yīng)收賬款_預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 導(dǎo)致有20萬的應(yīng)收賬款。 現(xiàn)在該學(xué)校: 銀行存款有4萬多,應(yīng)收賬款20萬,其他應(yīng)付款21萬,節(jié)余3萬。 資產(chǎn)負(fù)債表是平的,我感覺與實際不符。請問該學(xué)校的分錄和資產(chǎn)負(fù)債表是對的嗎?如果不對,請問怎么做才是正確的
山海
于2019-06-25 21:11 發(fā)布 ??992次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-06-25 21:47
資產(chǎn)負(fù)債表是平的。同學(xué)。
你應(yīng)該是覺得沒有利潤不對勁?
相關(guān)問題討論

你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
2020-06-04 09:00:58

你好,就是計入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
2019-12-05 14:26:49

您好,如果是以支付負(fù)債來入股的,那建賬前就應(yīng)該有負(fù)債了,建賬時沒有負(fù)債,是沒辦法做平的。用這種辦法入資是可以的。但是原來的負(fù)債會產(chǎn)生資產(chǎn)的,應(yīng)該先入資產(chǎn)和負(fù)債,再入股東的入資就行了。
2018-04-29 16:41:17

你好,做到2020年的不需要調(diào)
2020-04-08 18:36:53

同學(xué)你好,工會賬獨立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財務(wù)費用處理就行了。
2021-12-25 15:51:31
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山海 追問
2019-06-25 21:58
陳詩晗老師 解答
2019-06-25 22:00