繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

老師,我把賬上,賬下資產(chǎn)負(fù)債表合并.其中,賬下向有個人借款4000,然后借給賬上注資.最后,賬上又把這4000付給賬下借款4000的公戶.我賬下會計分錄,借:現(xiàn)金4000 貸:其他應(yīng)付款4000。借:實收資本(貸方負(fù)數(shù))貸:現(xiàn)金。 賬上賬下報表在相加的基礎(chǔ)上資產(chǎn),負(fù)債要都減少4000?
答: 你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
會計分錄的-其他應(yīng)付款的貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填到哪個項目?
答: 你好,就是計入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 會計分錄 補(bǔ)計2019年12月會計分錄,需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,做到2020年的不需要調(diào)
對于一個長期零報賬的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表是否要給他做個會計分錄,比如借銀行存款貸其他應(yīng)付款,還是什么都不要弄,
我這只有銷項票,資產(chǎn)負(fù)債表沒法填,然后我在其他應(yīng)付款走了26000,我現(xiàn)在怎么做會計分錄呢
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
為什么往來不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呢

