
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
答: 如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個(gè)申報(bào)表里面以負(fù)數(shù)的形式申報(bào)就可以了,那么這個(gè)退稅作為留抵處理。
請問老師發(fā)票跨月沖紅,申報(bào)的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表,申報(bào)上月增值稅申報(bào)表的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)到上月收入了,那下個(gè)月填寫本月申報(bào)表時(shí)怎么填寫?
答: 你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍(lán)字發(fā)票給客戶?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項(xiàng)目欄次中。


qin~晴 追問
2020-05-25 22:59
陳詩晗老師 解答
2020-05-25 23:06
qin~晴 追問
2020-05-25 23:16
陳詩晗老師 解答
2020-05-25 23:18
qin~晴 追問
2020-05-25 23:20
陳詩晗老師 解答
2020-05-25 23:29
qin~晴 追問
2020-05-26 21:51
qin~晴 追問
2020-05-26 21:52
陳詩晗老師 解答
2020-05-26 22:05
qin~晴 追問
2020-05-26 22:07
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2020-05-26 22:09
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2020-05-26 22:12
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2020-05-26 22:13
qin~晴 追問
2020-05-26 22:16
陳詩晗老師 解答
2020-05-26 22:19
陳詩晗老師 解答
2020-05-26 22:19