
請(qǐng)問老師發(fā)票跨月沖紅,申報(bào)的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表,申報(bào)上月增值稅申報(bào)表的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)到上月收入了,那下個(gè)月填寫本月申報(bào)表時(shí)怎么填寫?
答: 你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍(lán)字發(fā)票給客戶?
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問下我們單位新人把票的稅率開錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報(bào)表
答: 同學(xué)。你是現(xiàn)在直接給沖紅處理了,你下月申報(bào)還是按扣除這個(gè)負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)申報(bào)。


楓葉 追問
2019-07-30 16:42
彩麗老師 解答
2019-07-30 16:47
楓葉 追問
2019-07-30 16:50
彩麗老師 解答
2019-07-30 16:52