
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
增值稅普通發(fā)票開具了錯(cuò)誤,跨月紅沖怎么填寫申報(bào)表
答: 就是用正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的金額填寫到申報(bào)表就是了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅普通發(fā)票開具了錯(cuò)誤稅率發(fā)票,跨月紅沖后怎么填寫申報(bào)表?
答: 你好 跨月了當(dāng)月沒(méi)作廢 就需要按錯(cuò)誤的先申報(bào)繳納稅費(fèi) 。次月紅沖后在報(bào)


450303406 追問(wèn)
2019-04-03 16:21
張艷老師 解答
2019-04-03 16:25