
我公司是一般納稅人,2019年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)打印機(jī)2020年打印機(jī)要做為商品賣出的,我2020年如何做賬務(wù)處理,2019賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用貸銀行存款。
答: 既然去年計(jì)入了損益。今年出售計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負(fù)債表里銀行存款不一樣,管理費(fèi)用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實(shí)際銀行存款余額和財(cái)務(wù)報(bào)表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費(fèi)用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月當(dāng)月支付服務(wù)費(fèi),已做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票4月才來(lái),可以直接把發(fā)票貼3月做的后面嗎,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)說(shuō)下小規(guī)模和一般納稅人賬務(wù)處理的不同方式
答: 是的,沒(méi)有差額是的,有差額就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借銀行,一般納稅人按發(fā)票做借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款,付款做其他應(yīng)付款 貸銀行,小規(guī)模做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,付款做其他應(yīng)付款 貸銀行


秋天私語(yǔ) 追問(wèn)
2020-05-23 22:20
軼塵老師 解答
2020-05-23 22:42