新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯 / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿出口商貿企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內銷,不能進項抵扣 答

老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負債表里銀行存款不一樣,管理費用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實際銀行存款余額和財務報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調節(jié)表,調平就可以了 管理費用有余額需要結轉到本年利潤處理
一般納稅人9月份購買金稅盤,我購買時做了借:管理費用,貸:銀行存款,,,可是11月份認證專票,這張稅盤的發(fā)票被我勾選了,如何處理,比較符合,
答: 發(fā)票不認證的 如果你認證了你問下稅局是否可以做進項稅轉出 然后再全額抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款820。應交銷售稅是690,本期怎么做分錄。
答: 要看你本期實際發(fā)生的具體業(yè)務,才知道怎么進行賬務處理啊。


墨染夏花 追問
2022-04-14 19:55
趙海龍老師 解答
2022-04-14 20:49
墨染夏花 追問
2022-04-14 21:51
趙海龍老師 解答
2022-04-14 23:05