
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負(fù)債表里銀行存款不一樣,管理費(fèi)用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實(shí)際銀行存款余額和財(cái)務(wù)報(bào)表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費(fèi)用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)處理
一般納稅人9月份購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),我購(gòu)買(mǎi)時(shí)做了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,,,可是11月份認(rèn)證專(zhuān)票,這張稅盤(pán)的發(fā)票被我勾選了,如何處理,比較符合,
答: 發(fā)票不認(rèn)證的 如果你認(rèn)證了你問(wèn)下稅局是否可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后再全額抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費(fèi)用820,貸記銀行存款820。應(yīng)交銷(xiāo)售稅是690,本期怎么做分錄。
答: 要看你本期實(shí)際發(fā)生的具體業(yè)務(wù),才知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊。

