
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時,申報增值稅時多交2836.43元,及附加稅141.82元,共計2978.25元。稅務局同意抵減2019年第三個季度的稅款。老師幫我看一下憑證是不是填錯了
答: 這并沒有問題,你是在交納的時候直接做抵減。 你是覺得哪里有問題
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時,申報產(chǎn)生了增值稅2836.43元,及附加稅141.82元,共計2978.25元。稅務局同意抵扣這個季度的稅款。我要怎么做賬,怎么申報呢?
答: 之前多交了是嗎 15年你的分錄體現(xiàn)多交了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時,申報產(chǎn)生了增值稅2836.43元,地方教育費附加稅56.73元,教育費附加85.09元共計2978.25元。稅務局同意抵扣這個季度的稅款。我要怎么做賬,我申報這個季度稅怎么做!
答: 您好,您當時又多交稅款,您賬上應該是有體現(xiàn)的吧,,增值稅的第四行有個納稅檢查調整的銷售額里面可以填寫,附加稅的您可以直接按應交增值稅的稅額計算,這樣附加稅的就直接抵了


(立秋) 追問
2020-04-20 11:49
陳詩晗老師 解答
2020-04-20 11:51
(立秋) 追問
2020-04-20 12:28
陳詩晗老師 解答
2020-04-20 12:32