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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-20 11:42

這并沒有問題,你是在交納的時候直接做抵減。
你是覺得哪里有問題

(立秋) 追問

2020-04-20 11:49

但是我的應交稅金-貸方還是體現(xiàn)沒有減。

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 11:51

多交的,你之前應該是在應交 稅費借方體現(xiàn),多交就是借方余額
你 現(xiàn)在直接是按現(xiàn)在有的貸方余額交就可以
這差額部分就自動 抵減了的

(立秋) 追問

2020-04-20 12:28

19年附加稅多提了647.12,加上稅務局同意抵減2978.25。現(xiàn)在應交稅金貸方余額3625.37。我要怎么把賬平。

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 12:32

你的處理是
借 應交 稅費  647.12
貸 以前年度損益調整  647.12

這樣調整后你的應交稅費余額就是 2978.25

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這并沒有問題,你是在交納的時候直接做抵減。 你是覺得哪里有問題
2020-04-20 11:42:12
之前多交了是嗎 15年你的分錄體現(xiàn)多交了嗎
2019-10-10 18:58:56
你好,用應交增值稅已交稅款抵減未交增值稅就可以了哈。
2019-10-15 13:09:47
您好,您當時又多交稅款,您賬上應該是有體現(xiàn)的吧,,增值稅的第四行有個納稅檢查調整的銷售額里面可以填寫,附加稅的您可以直接按應交增值稅的稅額計算,這樣附加稅的就直接抵了
2019-10-15 12:47:23
你好,分錄根據(jù)紅字發(fā)票做,建議:直接復制二季度原籃字發(fā)票的憑證,數(shù)字都改為負數(shù)就可以了。比如借應收賬款 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)。
2018-10-19 06:36:15
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