
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時(shí),申報(bào)產(chǎn)生了增值稅2836.43元,地方教育費(fèi)附加稅56.73元,教育費(fèi)附加85.09元共計(jì)2978.25元。稅務(wù)局同意抵扣這個(gè)季度的稅款。我要怎么做賬,我申報(bào)這個(gè)季度稅怎么做!
答: 您好,您當(dāng)時(shí)又多交稅款,您賬上應(yīng)該是有體現(xiàn)的吧,,增值稅的第四行有個(gè)納稅檢查調(diào)整的銷售額里面可以填寫,附加稅的您可以直接按應(yīng)交增值稅的稅額計(jì)算,這樣附加稅的就直接抵了
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時(shí),申報(bào)產(chǎn)生了增值稅2836.43元,地方教育費(fèi)附加稅56.73元,教育費(fèi)附加85.09元共計(jì)2978.25元。稅務(wù)局同意抵扣這個(gè)季度的稅款。我要怎么做賬,我申報(bào)這個(gè)季度稅怎么做!
答: 分錄怎么寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!公司在2015年開具紅字增值稅專票時(shí),申報(bào)增值稅時(shí)多交2836.43元,及附加稅141.82元,共計(jì)2978.25元。稅務(wù)局同意抵減2019年第三個(gè)季度的稅款。老師幫我看一下憑證是不是填錯(cuò)了
答: 但是我的應(yīng)交稅金-貸方還是體現(xiàn)沒有減。


(立秋) 追問
2019-10-15 12:48
文老師 解答
2019-10-15 13:20
(立秋) 追問
2019-10-15 16:37
文老師 解答
2019-10-15 20:27
(立秋) 追問
2019-10-15 20:45
(立秋) 追問
2019-10-15 20:46
文老師 解答
2019-10-15 20:55
(立秋) 追問
2019-10-15 20:58
文老師 解答
2019-10-15 21:09