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大鏡框
于2019-04-12 10:04 發(fā)布 ??979次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-04-12 10:17
你好,代開的專票需要申報附加稅,只是已經(jīng)繳納過了,也要申報。
大鏡框 追問
2019-04-12 10:22
我知道要申報,想問的是怎么申報,是零申報還是以32.48為基數(shù)去繳納
月月老師 解答
2019-04-12 10:23
你好,32.48為基數(shù)去申報。
2019-04-12 10:24
2019-04-12 10:25
一般增值稅是灰色的,無法輸入
2019-04-12 10:28
2019-04-12 10:32
你好,我看一下增值稅的表格是怎么填的。
2019-04-12 10:34
32.48是不是填寫在免抵稅額那一欄?
2019-04-12 10:36
是不是這樣填寫呢
2019-04-12 10:38
你好,不是這樣填寫的。我看一下你的增值稅申報表填的是否正確。
2019-04-12 10:51
2019-04-12 11:29
你好,你把3欄稅控器那填上20463試一下。
2019-04-12 11:35
我們稅控系統(tǒng)沒有自己開票
2019-04-12 11:37
第十欄用清除數(shù)據(jù)嗎?
2019-04-12 11:42
剛試了一下,保存完還是這個結(jié)果
2019-04-12 11:43
2019-04-12 12:16
你好,你的免稅銷售額是什么數(shù)呢。
2019-04-12 12:21
20463.06是無票不含稅金額,1082.52是代開不含稅金額,合計21545.58
2019-04-12 12:25
你好,你1欄填21545.58試一下。
2019-04-12 12:42
就是這樣填的
2019-04-12 13:45
你好,你代開的時候繳納城建稅了嗎
2019-04-12 13:52
沒有,代開時只繳納了增值稅
2019-04-12 14:43
你好,提取一下數(shù)據(jù),如果顯示都是灰的,就不繳納附加稅了。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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