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送心意

趙老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-01-11 10:47

我紅沖的增值稅應(yīng)該退給我吧

趙老師 解答

2017-01-11 08:18

這個(gè)月應(yīng)交增值稅等于收入乘以稅率,不減去上月增值稅。

趙老師 解答

2017-01-11 10:54

紅沖部分的增值稅從當(dāng)月銷項(xiàng)稅中抵減掉了

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相關(guān)問題討論
你好,和正常發(fā)票一樣,只不過紅字填寫負(fù)數(shù)
2019-04-17 14:30:13
是的,需要先申報(bào)了,才可以申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的
2018-11-07 14:56:51
你好,是進(jìn)項(xiàng)紅字還是銷項(xiàng)紅字?
2019-04-17 14:29:27
可以 但是自己申報(bào)不了
2021-01-19 11:19:59
你好,銷售收入或稅額合計(jì)為負(fù)數(shù)的,需要去稅局申報(bào)
2019-10-10 18:26:43
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