老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

借:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi),請問老師在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 上有余額,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人轉(zhuǎn)到未交增值稅
購買稅控設(shè)備時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,什么時(shí)候需要抵減增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),還是購買稅控設(shè)備當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)??
答: 一、購買時(shí)的分錄是正確的 二、抵扣時(shí)的分錄,在抵扣當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,下面這個(gè)分錄有余額要怎么處理? 借:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)
答: 你好,你這個(gè)是做的小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的分錄?

