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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-07-07 12:05

你好,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。

Kelly_chen 追問(wèn)

2023-07-07 16:33

沒(méi)有填《增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表》前,本期應(yīng)納稅額減征額是1650.18,那么填了稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元抵減增值稅之后,本期應(yīng)納稅額減征額是不是改為1930.18(1650.18+280)?

玲老師 解答

2023-07-07 16:42

應(yīng)納稅額減征額那一行就是你稅盤抵扣的金額。把抵扣的280元填寫在那里。

Kelly_chen 追問(wèn)

2023-07-07 16:49

所以在主表里的本期應(yīng)納稅額減征額里要加上280元,這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧

玲老師 解答

2023-07-07 16:55

你好 對(duì) 對(duì)這樣對(duì)的 

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是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56
增值稅是不用計(jì)提的,
2018-09-12 11:37:18
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
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2018-02-05 10:53:27
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2020-01-14 10:08:39
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