
行政單位,年末應(yīng)付職工薪酬有余額,余額在貸方,需要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 你好! 需要的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來(lái)賬目處理錯(cuò)誤。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費(fèi) 銀行存款這個(gè)其他應(yīng)付款不應(yīng)該計(jì),我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
答: 以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷(xiāo)了就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位多扣了職工個(gè)人醫(yī)保,現(xiàn)在應(yīng)繳納數(shù)為負(fù)數(shù),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)該如何記賬?在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù)如何記賬?
答: 您好,在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。負(fù)數(shù)下次計(jì)算工資時(shí),再少扣一些,沖平就行了。

