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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-14 15:33

你好     不支付了 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入核算的 。    你這個應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款  你具體描述下具體業(yè)務(wù)

于睎媛 追問

2020-07-14 15:38

是這樣,我們單位平時都是借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款(保險)貸:其他應(yīng)付款(個別員工暫時不開掛帳)....現(xiàn)在確定之前年度和今年這些掛帳的員工工資都不開了,我就想把其他應(yīng)付款里掛帳的工資處理,請問怎么處理,我要是借:應(yīng)付職工薪酬紅字貸:其他應(yīng)付款紅字,就會本月出現(xiàn)報工會經(jīng)費時候應(yīng)付職工薪酬紅字的情況

meizi老師 解答

2020-07-14 15:44

你直接紅字沖掉即可   直接做    或者你做相反分錄沖

于睎媛 追問

2020-07-14 15:48

我是沖了,當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬小于我沖紅字的應(yīng)付職工薪酬,報稅時候應(yīng)付職工薪酬這塊是紅字,填上表顯示出現(xiàn)負數(shù)小于應(yīng)繳稅額,表不讓報啊?我之前掛二十多萬其他應(yīng)付款包含近兩年的,這樣怎么辦呢老師

meizi老師 解答

2020-07-14 15:52

你好   你掛的這個實際就是賬務(wù)處理錯誤了  你申報按你們當(dāng)期的數(shù)據(jù)報稅   不看你紅沖之后的數(shù)據(jù)來報

于睎媛 追問

2020-07-14 15:55

那我沖回做賬的分錄,不就是之前掛的其他應(yīng)付款不付了這回沖回了,那之前不等于多交稅了嗎?因為之前應(yīng)付職工薪酬的金額是含著掛帳的其他應(yīng)付款報的稅

meizi老師 解答

2020-07-14 16:03

你好   你這個應(yīng)付職工薪酬包括了那些金額

于睎媛 追問

2020-07-14 16:05

包括了保險和其他應(yīng)付款(暫時不付款先掛帳)和實際付的工資(現(xiàn)金或銀行存款)

meizi老師 解答

2020-07-14 16:18

1. 你實際付款的工資     你沒付款 掛應(yīng)付職工薪酬貸方這個是可以的 ;2.   你保險是單位部分的  你們沒有繳納給社保局嗎  。2.其他應(yīng)付款  你已經(jīng)做了費用或者成本 掛的其他應(yīng)付款貸方。 不付款 其他應(yīng)付款  應(yīng)付職工薪酬-工資  應(yīng)付職工薪酬-社保就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的哦 。    應(yīng)付未付款的部分 不在支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去繳納企業(yè)所得稅的

于睎媛 追問

2020-07-14 16:21

我單位保險單位部分走的管理費用呀,個人部分走的其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2020-07-14 16:23

你好    是的        單位部分繳納給社保局了嘛 。 你現(xiàn)在不是說包括了保險費 在應(yīng)付職工薪酬  。那這部分就是單位部分的金額嗎?    因為個人部分不會掛其他應(yīng)收款的。     你應(yīng)付不在支付的走營業(yè)外收入去做哦

于睎媛 追問

2020-07-14 16:26

我明白老師的意思,正常暫時不付款的工資應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬貸方,但是我做了其他應(yīng)付款貸方,你的意思是我還是應(yīng)該減少負債,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入上所得稅,對嗎?

于睎媛 追問

2020-07-14 16:27

我沒太明白“其他應(yīng)付款,我已經(jīng)做了費用或者成本”,你的意思是說我當(dāng)時走應(yīng)付職工薪酬的時候包含其他應(yīng)付款的數(shù),就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了

于睎媛 追問

2020-07-14 16:29

是啊,我說的應(yīng)付職工薪酬包含保險費,包含的是個人部分掛的其他應(yīng)收款,等劃保險的時候再把個人扣的保險走出去,就等于先扣

meizi老師 解答

2020-07-14 16:32

你好 1. 是的   你應(yīng)付不在付款就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的 2.      我的意思是 假如是其他應(yīng)付款 暫時不付款的   就掛其他應(yīng)付款掛著 。 后面不付款你在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去  3.  那這個單位社保和個人社保這個 先不管他 等著繳納了后你做分錄就可以平科目的

于睎媛 追問

2020-07-14 16:33

好的,非常感謝老師的解答

meizi老師 解答

2020-07-14 16:39

沒事的 希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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