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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-11 15:03

你好,法人欠公司的錢, 發(fā)工資時法人直接代付,那賬務(wù)處理應(yīng)當是
借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款

天天向上 追問

2020-06-11 15:09

知道,因為是公司先欠他的錢,開始設(shè)在其他應(yīng)付科目了,沒有兩邊設(shè)。

鄒老師 解答

2020-06-11 15:10

你好,如果你之前是通過其他應(yīng)付款借方掛賬,那現(xiàn)在發(fā)工資時法人直接代付,那賬務(wù)處理就是
借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)付款

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同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學,一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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