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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-24 10:35

你好,是應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納,借應(yīng)付職工薪酬-社保貸,銀行存款
個人的,通過其他應(yīng)付款,但是其實一開始也是應(yīng)付職工薪酬,只不過是發(fā)工資扣除用其他應(yīng)付款。

賽羅媽 追問

2019-11-24 10:37

那就是東奧老師講錯了嗎?我們單位以前的財務(wù)入賬,單位部分也是其他應(yīng)付款?

郭老師 解答

2019-11-24 10:38

是不是講錯我不知道,但是正確的應(yīng)該是這么做,
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表匯算清繳,你填寫這個表嗎,取數(shù)都是應(yīng)付職工薪酬科目地

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同學(xué)你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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