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欣喜的外套
于2020-01-01 20:27 發(fā)布 ??5128次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-01-01 20:55
您好,在扣款時,財務會計借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預算會計借:資金結存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數,借:資金結存,貸:財政撥款預算收入。負數下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。
欣喜的外套 追問
2020-01-01 20:56
這已經是12月了,本年不處理就跨年了,不處理可以嗎?
王雁鳴老師 解答
2020-01-01 20:58
您好,不處理是可以的。
2020-01-01 21:02
那我現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證該怎么做?醫(yī)保核定是用他的負數沖抵了其他人的應交數,比如現(xiàn)在總共應該繳納100,其他人總共應該交120,他多扣了20所以沖抵了20,那現(xiàn)在這100該怎么記賬
2020-01-01 21:10
您好,現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證,您是指的預算會計分錄,還是財務會計分錄。如果是預算會計分錄,直接做,借:行政支出等科目,100,貸:資金結存,100,這樣就行了。
2020-01-01 21:12
因為這個多扣的人是一個退休職工,我們現(xiàn)在退休和在職還要分開,所以我現(xiàn)在不清楚預算會計這邊記事業(yè)支出在職和退休要寫什么數,是在職按120,退休按-20記嗎嗎?
2020-01-01 21:14
您好,是在職按120,退休按-20記就行了。
好的,謝謝了
2020-01-01 21:16
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-01-01 20:56
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2020-01-01 20:58
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2020-01-01 21:02
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2020-01-01 21:16