国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-01 20:55

您好,在扣款時,財務會計借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預算會計借:資金結存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數,借:資金結存,貸:財政撥款預算收入。負數下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 20:56

這已經是12月了,本年不處理就跨年了,不處理可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 20:58

您好,不處理是可以的。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:02

那我現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證該怎么做?醫(yī)保核定是用他的負數沖抵了其他人的應交數,比如現(xiàn)在總共應該繳納100,其他人總共應該交120,他多扣了20所以沖抵了20,那現(xiàn)在這100該怎么記賬

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:10

您好,現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證,您是指的預算會計分錄,還是財務會計分錄。如果是預算會計分錄,直接做,借:行政支出等科目,100,貸:資金結存,100,這樣就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:12

因為這個多扣的人是一個退休職工,我們現(xiàn)在退休和在職還要分開,所以我現(xiàn)在不清楚預算會計這邊記事業(yè)支出在職和退休要寫什么數,是在職按120,退休按-20記嗎嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:14

您好,是在職按120,退休按-20記就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:14

好的,謝謝了

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:16

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...