
你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯誤。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費 銀行存款這個其他應(yīng)付款不應(yīng)該計,我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
答: 以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
行政單位,年末應(yīng)付職工薪酬有余額,余額在貸方,需要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 你好! 需要的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
事業(yè)單位多扣了職工個人醫(yī)保,現(xiàn)在應(yīng)繳納數(shù)為負數(shù),預(yù)算會計和財務(wù)會計該如何記賬?在扣款時,財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:資金結(jié)存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數(shù)如何記賬?
答: 您好,在扣款時,財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:資金結(jié)存,貸:財政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入。負數(shù)下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
老師,賬上現(xiàn)金不夠發(fā)工資,向股東借款,那做賬是否可以直接寫借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款,那這股東借款給公司是否還要寫個收據(jù)?

