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送心意

林木老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2021-11-06 17:24

需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。

lmc 追問

2021-11-06 17:27

就是我可以把這收據(jù)附這工資后面,跳過了借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款這樣是可以是嗎?

林木老師 解答

2021-11-06 17:28

不是,你前面那筆還是要做的,把這個收據(jù)輔到你那筆憑證后面就可以了。

lmc 追問

2021-11-06 17:49

你說的是借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,要寫不能直接跳到我寫的第一個是嗎?

林木老師 解答

2021-11-06 17:52

那你應(yīng)該先做借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,然后計提工資是借:成本費用科目  貸:應(yīng)付職工薪酬,放工資借應(yīng)付職工薪酬工資,貸 現(xiàn)金。

lmc 追問

2021-11-06 18:07

好的,謝謝老師

林木老師 解答

2021-11-06 18:08

不客氣,努力的小天使,加油。

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相關(guān)問題討論
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入核算的 。 你這個應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
2020-07-14 15:33:39
您好 計提職工薪酬 的社保費 是只有單位承擔(dān)部分 個人承擔(dān)部分包含在工資里面計提 發(fā)放工資的時候扣減
2020-06-23 21:22:15
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
單位部分的社保和公積金,是通過應(yīng)付職工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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