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張玉
于2019-12-15 21:47 發(fā)布 ??907次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
2019-12-15 21:49
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4601.77 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4400.43 應交稅費-未交增值稅 201.34 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 201.34 貸:銀行存款 201.34
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一般納稅人銷項稅和進項稅額分錄
答: 按下面這個圖去結轉就可以
一般納稅人進項稅額轉出分錄
答: 你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,已認證進項票轉出分錄
答: 你好,借成本費用類科目帶進項稅額轉出,借方就是您原來用的那個科目不變
老師,一般納稅人,本月銷項4601.77元,進項4400.43元,需要補201.34元,這個分錄是怎么寫的?
討論
一般納稅人,老板個人的購物開了專票,已認證,現(xiàn)在要進項轉出,應該怎么做?具體分錄?
老師,假如我是一般納稅人,平常的購進進項和銷售的銷項正常做體現(xiàn)而已,那是不是年底了還要把銷項和進項結轉下?那分錄怎么做?
一般納稅人如果進項是100 銷項是120月末怎么處理 分錄??如果進項是0銷項是120呢?月末怎么處理(即分錄怎么寫)?
一般納稅人,運輸公司怎么做進項分錄
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
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