
法人沒(méi)有實(shí)繳資本,但是上一任會(huì)計(jì)錯(cuò)以為有,在2018年做了賬務(wù)處理,建賬的時(shí)候直接固定資產(chǎn)增加70萬(wàn),其他應(yīng)付款法人30萬(wàn),實(shí)收資本100萬(wàn)做為賬套期初數(shù)。2018年底的時(shí)候?qū)е聢?bào)送給稅局的資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本有年初數(shù)100萬(wàn),這種情況還可以重新做一次跟之前的分錄一致的沖掉嗎?
答: 你好,之前的分錄有錯(cuò)誤是可以做相反分錄紅沖的
資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好!其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中,借:其他應(yīng)收款-張三,貸:其他應(yīng)付款-張三
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司注銷時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中的 固定資產(chǎn)賬面凈值、庫(kù)存商品 、欠股東的其他應(yīng)付款怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品這些需要銷售出去。然后,你們銷售出去收到的錢再付欠款。









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高高的巨人 追問(wèn)
2019-11-25 20:32
鄒老師 解答
2019-11-25 20:34
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2019-11-25 20:35
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