你好老師 想請(qǐng)教下:公司19年對(duì)外支付的部分賬款沒(méi)有及時(shí)開(kāi)來(lái)發(fā)票,年底做賬時(shí),做了預(yù)提成本(費(fèi)用),貸方記預(yù)付賬款科目(以及對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目),但我總覺(jué)得不對(duì),因?yàn)槲铱吹骄W(wǎng)上的說(shuō)法是說(shuō),對(duì)于應(yīng)付未付的賬款,可以預(yù)先計(jì)提(預(yù)估)成本費(fèi)用,貸方記應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,但是對(duì)于已付的賬款,如果按照這樣的賬務(wù)處理的話,那在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)又該如何記賬呢(在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定下,資產(chǎn)負(fù)債表中已經(jīng)沒(méi)有“預(yù)提成本/費(fèi)用”這個(gè)科目了),所以在這塊賬務(wù)實(shí)操上,我感到很困惑,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
戈壁胡楊樹(shù)
于2020-01-17 15:09 發(fā)布 ??1849次瀏覽
- 送心意
安與逸老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門(mén),初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-17 15:14
你好,沒(méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票的成本也可以入賬。借:成本 貸:銀行存款。只需要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。
也可以在最開(kāi)始的時(shí)候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票的時(shí)候借:成本 貸: 預(yù)付賬款。
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你好,沒(méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票的成本也可以入賬。借:成本 貸:銀行存款。只需要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。
也可以在最開(kāi)始的時(shí)候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票的時(shí)候借:成本 貸: 預(yù)付賬款。
2020-01-17 15:14:00

是的 需要重分類至其他應(yīng)付款 不調(diào)賬 直接調(diào)表
2019-08-06 08:41:02

你好,不平說(shuō)明是有錯(cuò)誤
每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表是需要平衡,是需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個(gè)等式關(guān)系的
只有實(shí)收資本700000和其他應(yīng)付款金額,能說(shuō)明你所做的分錄是什么?金額是多少嗎?
2019-08-11 16:18:58

您好!借款給法人是其他應(yīng)收款啊。
2017-05-09 17:08:36

你好!其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中,借:其他應(yīng)收款-張三,貸:其他應(yīng)付款-張三
2018-03-07 10:45:09
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