
交接賬只有現(xiàn)金、銀行、其他應(yīng)付款余額,怎么做?這些登入賬套,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦
答: 你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 因?yàn)檫€得 考慮與你電子稅務(wù)局報(bào)送的數(shù)據(jù)一致的??
新公司,剛開始半年,沒有業(yè)務(wù)往來,就只有創(chuàng)始人一個(gè)人發(fā)展業(yè)務(wù),并未投入實(shí)際的現(xiàn)金,所以創(chuàng)始人每個(gè)月的工資薪金并未實(shí)際拿到手,在做資產(chǎn)負(fù)債表,這個(gè)工資薪金是計(jì)入“其他應(yīng)付款”嗎?
答: 同學(xué):你好。工資可以從應(yīng)付職工薪轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款。就在他應(yīng)付款列示。工資也可掛在應(yīng)付職工薪酬,就在應(yīng)付職工薪酬列示。兩個(gè)都是流動(dòng)負(fù)債。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款金額是負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎,都是轉(zhuǎn)給法人的往來
答: 同學(xué)你好,金額太大的話,建議適當(dāng)?shù)臏p小一下,
申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),可不可以呢?不行的話需要怎么調(diào)呢?
老師,新公司,法人用自己的錢買了些雜物,幾百塊錢,我放在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,只有負(fù)責(zé),沒有資產(chǎn),這賬怎么做平
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教一下資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)怎么做重分類?急急急
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款年初余額是負(fù)數(shù),本期期末余額在貸方,那期末余額怎么計(jì)算?


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2020-03-07 19:03
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