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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-31 10:25

這個的話,有一部分其他應(yīng)付款,應(yīng)當(dāng)做成實收資本等的。
這樣的話,費用報銷,導(dǎo)致的是本年利潤的減少,最終歸入所有者權(quán)益減少的。這樣的話,1萬多元的負(fù)債,變成負(fù)債幾千元,所有者權(quán)益本來幾千元,費用一報銷,導(dǎo)致減少為0的。。。
這樣的話,才平的哦

luckyld 追問

2020-03-31 10:30

老師,我沒大看懂,這個不是實收資本,就是老板花的錢買了點兒東西,后面12月份老板才把實收資本打到公戶里,您能告訴我具體賬務(wù)處理怎么做嗎?

許老師 解答

2020-03-31 10:39

你看,現(xiàn)在不平。我們假設(shè),固定資產(chǎn)是7千元,而負(fù)債是1萬元。這樣的話,差額是三千元。
借:其他應(yīng)付款-老板   3000     貸:實收資本      3000
差額的話,其實是費用導(dǎo)致。     比如,都是管理費用。 
借:本年利潤    3000   貸:管理費用    3000
這時候,你看:資產(chǎn)類的話,固定資產(chǎn),是7000元。
負(fù)債+所有者權(quán)益=1000-3000(其他應(yīng)付款,減少)+3000(實收資本)-3000(本年利潤在借方,編制報表的時候,屬于未分配利潤在借方,要減去的)=7000元
這樣,是平衡的哦

luckyld 追問

2020-03-31 11:05

老師,有點繞啊,我把那兩張費用票做到12月就完了,這行嗎?12月實收資本就到賬了

許老師 解答

2020-03-31 11:11

12月做了,但是,你沒有轉(zhuǎn)入本年利潤吧?這樣,不會導(dǎo)致所有者權(quán)益減少,所以,不平的哦

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這個的話,有一部分其他應(yīng)付款,應(yīng)當(dāng)做成實收資本等的。 這樣的話,費用報銷,導(dǎo)致的是本年利潤的減少,最終歸入所有者權(quán)益減少的。這樣的話,1萬多元的負(fù)債,變成負(fù)債幾千元,所有者權(quán)益本來幾千元,費用一報銷,導(dǎo)致減少為0的。。。 這樣的話,才平的哦
2020-03-31 10:25:13
你好 其他應(yīng)付款30萬是怎么掛的 不能隨意沖抵的
2019-07-02 10:36:32
你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 因為還得 考慮與你電子稅務(wù)局報送的數(shù)據(jù)一致的??
2022-02-23 15:42:54
同學(xué):你好。工資可以從應(yīng)付職工薪轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款。就在他應(yīng)付款列示。工資也可掛在應(yīng)付職工薪酬,就在應(yīng)付職工薪酬列示。兩個都是流動負(fù)債。
2022-02-16 23:51:08
你好,同學(xué)。 你這個其他應(yīng)付款要支付,要不然轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理,要完稅處理的
2021-10-28 19:57:07
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