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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-11-06 16:30

你好!

可以的

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:34

對的,記入主營業(yè)務(wù)成本

蔣飛老師 解答

2019-11-06 16:36

好的

不客氣。

小紅姐 追問

2019-11-06 16:32

這筆運費里面還包括了司機的運費,那么司機的運費是不是可以記賬做為主營業(yè)務(wù)陳本

小紅姐 追問

2019-11-06 16:34

明白了,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好! 可以的
2019-11-06 16:30:54
您可以補錄并且補轉(zhuǎn)的。
2019-07-11 13:10:51
你好,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)據(jù)實作出賬務(wù)處理就是了 比如收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-03-23 20:52:45
你好建議,收到預(yù)收款時,借:銀行存款90,貸預(yù)收賬款90。確認80萬對應(yīng)的收入。借:預(yù)收賬款80,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-09-28 20:16:56
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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