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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-07-25 10:49

賬務處理沒有問題
你是開具發(fā)票時
借:應收帳款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收款
借:銀行存款
貸:應收賬款

翁達格 追問

2019-07-25 10:49

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 10:51

不客氣,祝你工作愉快

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賬務處理沒有問題 你是開具發(fā)票時 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款
2019-07-25 10:49:00
你好,如果是工資先發(fā)社保后交就是其他應付款,先交后發(fā)就是其他應收款,其實是一樣的,結轉(zhuǎn)損益沒結轉(zhuǎn)嗎?我向開發(fā)老師反應修改過來。
2016-09-25 16:39:56
你好,是不是之前有員工借款,然后現(xiàn)在回來報銷了
2017-08-04 09:51:39
您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
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