公司有張發(fā)票給我了,當(dāng)時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄, 借:管理費用 2831.86 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)368.14 貸:其他應(yīng)付款 3200 后來,審計人員說這個發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
靜靜花開
于2022-02-09 16:44 發(fā)布 ??675次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
2020-04-07 17:29:58

1、支付房租:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、攤銷房租:
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄:
a、借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
b、借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2018-02-26 15:12:06

您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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